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内部控制标准精要及分析(一)书籍详细信息

  • ISBN:9787802216877
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2008-08
  • 页数:221
  • 价格:23.70
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
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内容简介:

本书不仅对美国的COSO内部控制报告、加拿大的COCO框架、英国的Cadbury报告、美国联邦政府内部控制准则、CobiT框架、PCAOB批准内部控制审计标准、INTOSAI(世界审计机关组织)内部控制准则进行详细解析,而且对我国财政部*颁布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所的《上市公司内部控制指引》、中国人民银行的《商业银行内部控制指引》、中国证券监督管理委员会的《证券公司内部控制指引》、中国内部审计协会的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》等进行全面比较分新。


书籍目录:

编写说明

前言

篇 国外权威内部控制与审计标准

洋为中用——COSO内部控制报告解析与借鉴

背景介绍

总体结构

内容精要

评价及借鉴

COCO框架

英国的Cadbury报告

巴塞尔协议

美国联邦政府内部控制准则

CobiT框架

拿来主义——《萨班斯法案》解析与借鉴

背景介绍

总体结构

内容精要

评价及借鉴

国际审计准则——国际上关于内部控制审计的几个重要准则

PCAOB:财务报表审计中对内部控制的审计

国际审计准则6:关于在审计中对会计制度和有关的内部控制的研究和评价

INTOSAI(世界审计机关组织):内部控制准则

第二篇 国内内部控制与审计规范

中国企业自己的内控标准——企业内部控制基本规范

出台背景

总体结构

内容精要

借鉴与创新

中国上市公司内控指引——上市公司内控标准因上市地的不同而不同

上交所上市公司内部控制指引

深交所上市公司内部控制指引

比较分析

中国金融机构内控标准——几个主要的内部控制指引

商业银行内部控制指引

证券公司内部控制指引

证券投资基金销售机构内部控制指导意见

比较分析

中国保险机构内控标准——两个主要的内部控制规范

保险公司内部控制制度建设指导原则

保险中介机构内部控制指引

比较分析

中国审计准则——我国关于内部控制测评审计的几个重要准则

审计机关内部控制测评准则

中国注册会计师审计准则第1211号第四章:了解被审计单位的内部控制

中国注册会计师审计准则第1231号第四章:控制测试

中国内部审计协会制定的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》

中国保险监督管理委员会的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》

比较分析

附表1

附表2

附件:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知


作者介绍:

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出版社信息:

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书籍摘录:

篇 国外权威内部控制与审计标准

  洋为中用——COSO内部控制报告解析与借鉴

 背景介绍

  《1933年证券法》首先引入内部会计控制概念;1977年《反国外贿赂法》则将公司缺乏内部会计控制视为非法。但这时还没有一套政府、律师、企业、会计师普遍接受的内部控制标准,因此,这一时期不少集团诉讼都是针对公司内部会计控制情况提出的,只要公司出现问题就有可能遭到缺乏内部会计控制的指控,而且由于没有可以依赖的内部控制标准,公司通常会败诉,必须赔偿投资者的损失。同时外部审计师由于没有审查出企业存在的问题也受到牵连。为了保护自己,注册会计师们开始筹划建立一套公认的内控标准。于是1985年由美国注册会计师协会、国际内部审计师协会、财务经理协会、美国会计学会、管理会计学会共同组成了“反对虚假财务报告委员会”,1992年“反对虚假财务报告委员会,下设的COSO委员会(Committee of Sponsoring Organization of the Tread-way Committee,美国虚假财务报告全国委员会的发起组织委员会)。提出了《内部控制——整体框架》(1994年进行了增补),简称COSO内部控制报告,为公司内部控制提供了一个标准。这个标准得到了包括监管机构及社会各界的普遍接受,这可以说是会计师在与律师之战中为自己找到了一个有力的盾牌,’同时也为企业建立内部控制提供了一个权威标准。

 ……


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其它内容:

书籍介绍

《内部控制标准精要及分析1》不仅对美国的COSO内部控制报告、加拿大的COCO框架、英国的Cadbury报告、美国联邦政府内部控制准则、CobiT框架、PCAOB批准内部控制审计标准、INTOSAI(世界最高审计机关组织)内部控制准则进行详细解析,而且对我国财政部最新颁布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所的《上市公司内部控制指引》、中国人民银行的《商业银行内部控制指引》、中国证券监督管理委员会的《证券公司内部控制指引》、中国内部审计协会的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》等进行全面比较分新。


书籍真实打分

  • 故事情节:8分

  • 人物塑造:3分

  • 主题深度:4分

  • 文字风格:5分

  • 语言运用:9分

  • 文笔流畅:5分

  • 思想传递:5分

  • 知识深度:3分

  • 知识广度:9分

  • 实用性:8分

  • 章节划分:6分

  • 结构布局:6分

  • 新颖与独特:8分

  • 情感共鸣:4分

  • 引人入胜:7分

  • 现实相关:5分

  • 沉浸感:9分

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